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手机购彩地震局2020年部门预算说明

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620700069/2020-00016
文号
关键词
发布机构
市地震局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-15 11:05:00
是否有效

一、 部门职责

1、根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策,起草我市防震减灾的地方性法律、法规,并认真实施。

2、管理地震监测预报工作,负责提出地震趋势预报意见;承担抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门拟定破坏性地震应急预案;负责震情和地震灾害预报;管理地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建计划。

3、管理地震烈度区划和震害预测工作;管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

4、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。

5、编制我市防震减灾中长期发展规划,制订防震减灾年度计划并组织实施。

6、依法行政,对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。

二、机构设置情况

1.市地震局局机关

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算 196.90万元,比2019年201.01万元减少6.11万元,下降3.1%,主要原因有人员退休。其中:一般公共预算财政拨款收入  196.9万元

(二)支出预算情况

2020支出预算 196.90万元,2019年减少6.11 万元,下降 3.1  %,主要原因有人员退休。其中:财政拨款安排的支出 196.9万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、灾害防治及应急管理支出 167.55万元;上年 169.5万元相比,减少1.95万元,减幅为1.1 ,减少的主要原因是有人员退休;

2、社会保障和就业支出 17.69万元,与上年21.54万元相比,减少3.85万元,21有人员转退休

3、医疗卫生与计划生育支出11.66  万元;与上年 11.97万元相比,减少0.31万元,2.6 有人员转退休

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 196.9 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出 196.9 万元, 比2019年预算减少   6.11万元, 下降3.1  %,下降的主要原因是:有人员退休其中:工资福利支出  162.65万元,与上年169.36万元相比,减少6.71万元,幅为4.1主要原因是:有人员退休;对个人和家庭补助支出  7.81万元,与上年 6.41万元相比,增加1.41万元,幅为 17.9主要原因是:有人员退休;商品和服务支出   26.44万元,与上年27.33万元相比,减少0.89万元,幅为2.3主要原因是:有人员退休。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0  万元,比2019年预算增加(减少)  0 万元, 增长(下降) 0  %。

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费  2  万元。较2019年减少0万元,增下降  0 %。预计接待   10 批次,   60  人次。减少主要原因减少接待人数及批次。

3.公务用车运行维护费   0万元,较2019年增加减少   0万元,增长  0  %。增加减少)的主要原因公车改革已交平台管理

4培训费  0.13 万元,较2019年减少  0 万元,下降  0

5.会议费  0.3 万元,较2019年增加减少 0 万元,增长下降 0  %。

6.机关运行费26.44万元,较2019年减少  0.89万元,下降2.3%。减少主要原因有人员退休

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年本部门共有 0 个单位涉及非税收入,2019年计划征收 0   万元。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额  3 万元,其中:政府采购货物预算 1  万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算   2万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  4,688,421.90万元,其中:办公用房1407平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0  辆,价值0  万元;单价20万元以上通用设备   0台(套)。

2020年拟采购固定资产约 5 万元,主要包括:(办公桌椅  3万元,台式电脑  2 万元,复印机 0 万元,笔记本电脑  0万元, 其他办公设备 0 万元。

5、部门预算绩效评价情况 

2020年预算实行绩效目标管理的项目0  ,涉及一般公共预算财政拨款 0  万元。其中:组织自评项目  0个,涉及   0万元,占部门预算安排总额的  0%。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

附件下载:预算公开表格.xls

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