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手机购彩粮食和物资储备局2020年部门预算说明

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索引号
620700067/2020-00030
文号
关键词
发布机构
市粮食和储备局
公开形式
责任部门
手机购彩粮食和物资储备局
生成日期
2020-08-18 09:08:08
是否有效

一、部门职责

1.主要职能。

(一)拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

(二)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食和食糖肉菜储备,监测市内粮油供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理。负责政策性粮食购销及应急保障供应。

(四)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施,负责全市粮食和物资仓储管理,监督管理粮食流通、物资储备、安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

(五)拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划,负责储备基础设施建设和管理。

(六)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(七)负责粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。拟订有关技术规范并监督执行。

(八)承担全市粮食安全省长责任制考核的日常工作。

(九)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

手机购彩粮食和物资储备局设局长1名,副局长3名。机关行政编制8名,机关事业编制6名,现共有机关干部12名;机关后勤事业编制2名,现有1名。参公单位编制4名,现有3名,下属事业单位编制6名,现有6名。
    内设科室3个,分别为办公室、粮食和物资储备科、财审和监督检查科;下属手机购彩粮食稽查支队为参照公务员管理科级事业单位;下属市粮食和物资储备局国有资产运营管理中心为正科级事业单位(核定编制3名,现有3人(其中:事业编制2名,自收自支编制1名);下属手机购彩省级救灾物资储备区域中心库为正科级事业单位,核定编制3名,现有3人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算391.7 万元,比2019年增加42.51万元,提高12 %,主要原因:机构改革从民政局转隶3名干部。其中:一般公共预算财政拨款收入391.7万元,政府性基金预算收入0 万元

(二)支出预算情况

2020支出预算 391.7万元,比2019年增加42.51万元,提高12 %,主要原因:机构改革从民政局转隶3名干部。

1、一般公共服务支出(粮油物资储备)318.7 万元;  

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)51.2   万元;

3、卫生健康支出21.8 万元;

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 391.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出391.7 万元,比2019年预算增加42.51万元, 提高12 %,增长的主要原因是:机构改革从民政局转隶3名干部,人员增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0 万元,比2019年预算增加(减少)0万元。

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 2.5 万元 。较2019年减少0.4万元,下降16 %。预计接待30 批次,300人次。减少的主要原因为财政缩减公务接待费用

3.公务用车运行维护费 0万元。公务用车辆保有量0   辆。

4培训费 0.24万元,较2019年持平。

5.会议费0.3万元,较2019持平。

6.机关运行费44.9万元,较2019年增加3.71万元,增长9%。增加的主要原因机构改革从民政局转隶3名干部,人员增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收 0 万元。

3政府采购情况

2020年政府采购预算总额7.6万元,其中:政府采购货物预算6.4万元,政府采购服务预算1.2万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.4 万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0 辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0 台(套)。

2020年拟采购固定资产约2.2万元,主要包括:复印机2.2万元。

5、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算财政拨款0 万元。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

       

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