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手机购彩医疗保障局2020年部门预算说明

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索引号
620700137/2020-00046
文号
关键词
发布机构
市医保局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-18 11:31:56
是否有效

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等规范性文件和规划、标准,并组织实施和监督检查。

(二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,组织制定全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准,建立动态调整机制,按权限承担医保目录准入工作。

(五)组织落实全省药品、医用耗材价格政策,组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)组织落实全省药品、医用耗材的集中采购政策,制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和医疗费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

手机购彩医疗保障局成立于2019年2月,为市政府工作部门,为一级预算单位。局机关内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、监督执法和基金监管科等5个科室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算466.91万元,比2019年增加336.21万元,提高257.24%,主要原因是2019年2月单位成立后,从4月份开始逐渐转隶人员,各项费用预算不全,今年单位人员较去年增加了18人。其中:一般公共预算财政拨款收入466.91万元

2020年2月份,市财政局拨付我单位新冠肺炎疫情防控工作经费10万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算466.91万元,比2019年增加336.21万元,提高257.24%,主要原因同上。其中:财政拨款安排的支出466.91万元。包括:

1、一般公共服务支出383.27万元;  

2、社会保障和就业支出40.03万元;

3、卫生健康支出15.32万元;

4、住房保障支出(住房公积金)28.29万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出466.91万元,全部为基本支出,比2019年预算增加336.21万元, 提高257.24%,增长的主要原因是2019年2月单位成立后,从4月份开始逐渐转隶人员,各项费用预算不全,今年单位人员较去年增加了18人。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2万元 。较2019年增加0.8万元,增长66.67%。预计接待20批次,200人次。

3.公务用车运行维护费0万元,公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.33万元,较2019年增加0.18万元,增长120%。增加的主要原因是单位人员较去年增加了18人。

    2.会议费0万元。

  3.机关运行费16.72万元,较2019年增加11.09万元,增长196.98%。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2020年本部门共有1个项目涉及非税收入。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算33万元,政府采购服务预算87万元。采购预算资金来源是中央财政转移支付资金,用于提升医疗保障经办能力建设。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.29万元,办公用房450平方米。

2020年拟采购固定资产约30万元,主要包括:(办公桌椅5万元,台式电脑15万元,复印机1万元,笔记本电脑3万元, 电视机1万元,空调机1.5万元,其他办公设备  3.5万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2020年市医疗保障局将根据工作实际需要对预算实行绩效目标管理。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表  

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