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中共手机购彩委宣传部2020部门预算说明

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620700010/2020-00002
文号
关键词
发布机构
市委宣传部
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-19 10:16:45
是否有效

手机购彩委宣传部2020部门预算说明                          

一、部门职责

(一)市委宣传部主要职责

1.拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责规划组织全市思想政治工作统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作

3.统筹指导全市对外宣传工作,负责市政府新闻发布组织实施工作全市突发公共事件应急新闻工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

6.对广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

7.负责新闻单位的监督管理全市新闻记者证的申报和管理管理电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作。

8.落实市精神文明建设指导委员会各项决策部署,负责全市精神文明建设工作,推进全市新时代文明实践中心建设,加强公民思想道德教育实践,不断改进未成年人思想道德建设工作,推动志愿服务常态化规范化。

9.负责全市哲学社会科学规划工作配合协调做好市委理论学习中心组学习服务工作。

10.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他工作。

(二)市委讲师团主要职责

1.按照市委干部理论教育规划,实施理论宣讲辅导。

2.编写全市干部理论学习辅导材料。

3.结合张掖实际,开展理论研究。

4.探索理论宣讲新模式,开展“理论宣讲进乡村”活动。

5.完成市委及市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

手机购彩委宣传部预算单位包括市委宣传部和市委讲师团。市委宣传部加挂市政府新闻办、市新闻出版局、市精神文明建设指导委员会办公室牌子,代管市社科联。内设职能科室12个。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况  2020年收入预算540.09万元,比上年增加27.92万元,增长5.45%,主要原因机构改革人员增加引起经费增加其中:一般公共预算财政拨款收入540.09万元

(二)支出预算情况  2020支出预算540.09万元,比上年增加27.92万元,增长5.45%,主要原因机构改革人员增加引起经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入540.09万元

1.一般公共服务支出469.18万元,比上年增加23.9万元,增长5.36%,主要是人员经费增加   

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)48.52万元,比上年减少6.17万元,下降11.28% ,主要是养老保险核算口径变化

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)22.39万元,比上年增加3.11万元,增长16.13 %,主要是人员增加使医疗保险增加

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出540.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出  2020年基本支出预算540.09万元,比上年增加27.92万元,增长5.45%,

(二)项目支出  2020年度项目支出预算0万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费6万元 ,与上年持平。预计接待15批次,60人次。

3.公务用车运行维护费0万元,公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.34万元,与上年持平。

5.会议费0.7万元,与上年持平。

6.机关运行费69.38万元,比上年减少2.34万元,下降3.26%。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预算总额8.16万元,其中:政府采购货物预算8.16万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.11万元部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约2.32万元,主要包括:(打印机1.19万元,其他办公设备1.13万元。

3.部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目14,涉及一般公共预算财政拨款826万元。其中:组织自评项目14个,涉及826万元,占部门预算安排总额的59.8%。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

        

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